為持續提升審計工作質效,強化監督服務職能,近日,交通集團審計部啟動以“溯審跡以謀遠,查舊章而啟新”為主題的2024年度審計“回頭看”專項行動,此次行動是對2024年審計工作的全面復盤,也為2025年審計規劃提供重要依據。
本次專項行動系統梳理了2024年度經濟效益審計、業務合規審計等14項重點審計項目,嚴格對照相關法律法規、審計準則和集團規章制度,重點圍繞財務收支規范、工程項目管理、內部體系建設等關鍵領域,通過“三查三看”機制開展深度檢驗。一查問題整改臺賬,看整改措施落實情況;二查制度修訂清單,看內控機制完善程度;三查流程優化方案,看風險防控實效。檢查結果顯示,集團各部門及權屬公司高度重視審計反饋意見,整改措施落實到位,其中季度性合規審計重點整改工作完成率達100%。針對審計建議執行中存在理解偏差問題,審計部組織召開專題研討會,通過案例復盤、流程推演等方法溯源癥結,形成標準化、針對性的解決方案45項。
此次審計工作“回頭看”專項行動創新建立“整改--評估--提升”閉環機制,顯著提升審計成果轉化效能。下階段,交通集團審計部將持續完善“全周期”審計監督體系,構建整改跟蹤問效機制,切實將審計監督優勢轉化為企業治理效能,為集團高質量發展筑牢風險防線。